(1)由于某月结完账后将不能再输入和修改该月的凭证,所以使用会计软件时,结账工作应由专人负责管理,以防止其他人员的误操作。
(2)结账前应检查该月的所有凭证是否均已记账、结账日期是否正确、其他相关模块的数据是否传递完毕,以及其他结账条件是否完备。若结账条件不满足,则退出本模块,检查本月份输入的会计凭证是否全部登记入账,只有在本期输入的会计凭证全部登记入账后才允许结本月份的账。与记账不同的是,一个月可以记账数次,而只能结一次账。
(3)结账必须逐月进行,上月未结账也不允许结本月的账。若结账成功,则做月结标志,之后不能再输入该月的凭证和记该月的账;若结账不成功,则恢复到结账前的状态,同时给出提示信息,要求用户做相应的调整。
(4)年底结账,则系统自动产生下年度的空白数据文件(即数据结构文件。包括凭证临时文件、凭证库文件、科目余额发生额文件),并结转年度余额。同时自动对“固定资产”等会计文件做跨年度连续使用的处理。
(5)跨年度时因年终会计工作的需要,会计软件允许在上年度未结账的情况下输入本年度一月份的凭证;单位可以根据具体情况,将结账环境设置为:在上年未结账的情况下不允许输入本月的凭证。
(6)结账前应做一次数据备份,如果结账不正确可以恢复重做。
以上是一般财务软件的结账过程,因为软件设置得很固化,往往在使用的过程中给用户带来很大的不便。四方财务软件解决了这个问题,用户月结后,如果想修改凭证,只需要反结账就可以了。软件在默认的情况下是不自动结账的,用户在任何时候都可以修改自己做过的凭证,大大提高了操作的灵活性。如果设置了谨慎操作方式,也完全可以达到规范化管理模式。(规范化管理:指授权某用户可以修改凭证,反结账,打印,查询等等)